Loading
X
Selamat Datang di Portal Resmi Sekretariat DPRD Bojonegoro © 2014
Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2018)

  RENCANA KINERJA TAHUNAN  
  TAHUN 2018
  SKPD : SEKRETARIAT DPRD                
  SASARAN  PROGRAM  KEGIATAN 
NO. URAIAN  INDIKATOR SASARAN  TARGET  URAIAN  INDIKATOR PROGRAM  TARGET  URAIAN  INDIKATOR KEGIATAN  TARGET  ANGGARAN 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Terwujudnya lembaga dan tata kelola kepemerintahan daerah yang efektif  Persentase peningkatan pembentukan produk hukum daerah  14 Raperda  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya program pelayanan administrasi perkantoran   75  % Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik  Output : Tersedianya Air, Listrik Dan Telepon Kantor  12 bulan 408,600,000,-
Outcome : tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
              Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Output : Kendaraan Mobil Dinas Terpelihara Dengan Baik  12 bulan  544,840,000,- 
          Outcome : Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
               Penyediaan jasa administrasi keuangan Output :  Tersedianya Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan   38 orang/   12 bulan   646,290,000,- 
Outcomes :   Terpenuhinya Pengelolaan Administrasi dan Keuangan   
               Penyediaan peralatan bahan dan jasa kebersihan kantor   Output :   Kebersihan lingkungan kerja kantor DPRD   100 % /   12 bulan   228,300,000,- 
Outcomes : Kelancaran dan kenyamanan dalam bekerja    
              Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja  Output : Pemeliharaan dan perbaikan alat-alat kantor dan rumah tangga    100 % /   12 bulan  67,653,000,- 
              Outcomes : Pemeliharaan dan perbaikan alat-alat kantor dan rumah tangga 
               Penyediaan alat tulis kantor Output : Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor 34 jenis  170,822,359,- 
              Outcomes :  Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor
               Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output :  Tersedianya barang cetakan kantor  100 %   155,125,000,- 
Outcomes :   Kebutuhan barang cetakan terpenuhi 
               Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Output :  Tersedianya peralatan komponen listrik/penerangan   100 %   32,794,000,- 
Outcomes :  Kebutuhan komponen listrik/penerangan kantor terpenuhi     
              Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Output :  Terpenuhinya  peralatan dan perlengkapan kantor   100 %   145,708,600,- 
Outcomes :  Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan dan meningkatnya produktifitas kerja 
              Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  Output : Tersedianya buku peraturan dan pengetahuan umum/reverensi    100 %   68,500,000,- 
outcomes : Peningkatan pengetahuan dan kelancaran kegiatan kantor 
              Penyediaan makanan dan minuman  Output :   Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, tamu dan rapat Sekretariat DPRD / DPRD  67,673 kotak  808,480,000,- 
outcomes :  Terpenuhinya makanan dan minuman pegawai, tamu dan rapat Sekretariat DPRD / DPRD   
              Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Output :   Terlaksananya kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dan fasilitasi kegiatan DPRD    57 kegiatan   3,787,371,000,- 
outcomes :   Terselesaikannya pembahasan masalah-masalah yang terkait dengan pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD  
              Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Output : Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja dalam daerah Sekretariat DPRD        57 kegiatan  417,880,000,-  
outcomes : Tefasilitasinya fungsi pelayanan Sekretariat DPRD    
              Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Umum Output : Tersedianya honor Tenaga Kerja Non Pegawai        12 bulan  210,800,000,-  
outcomes :  Terlaksananya kegiatan antar jemput pimpinan DPRD    
              Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Output :  Terselenggaranya keamanan kantor dan aset        100 %   148,008,000,- 
outcomes :  Terjaganya keamanan dan kenyamanan bertugas    
2.        Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur  75 %  Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Output :  Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor        12 bulan   134,296,000,- 
outcomes :  Berfungsinya secara optimal sarana dan prasarana gedung kantor  
              Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Output :  Kendaraan/mobil jabatan terpelihara dengan baik       10 unit  165,200,000,-  
              outcomes :  Mobil jabatan yang terpelihara guna kelancaran tugas 
              Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Output :   Perawatan kendaraan dinas/ operasional       28 unit   266,880,000,- 
outcomes :  Berfungsinya secara optimal kendaraan dinas/operasional DPRD dan Sekretariat DPRD 
              pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor  Output :   Perawatan kendaraan dinas/ operasional       12 bulan   52,130,400,- 
outcomes :  Berfungsinya secara optimal kendaraan dinas/operasional DPRD dan Sekretariat DPRD 
3.       Program Peningkatan disiplin aparatur    87,5 % Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Output :    Tersedianya Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD       4 paket   460,450,000,- 
outcomes : Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan kelengkapannya guna peningkatan disiplin  pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD
4.        Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur   75 % Bimbingan teknis Implementasi  peraturan perundang-undangan Output :    Tersedianya sumber daya aparatur yang memadai        4 kegiatan   261,200,000,- 
outcomes : Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
6.        Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan    75 % Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Output :   Terselenggaranya aktifitas penyusunan Laporan mingguan, laporan bulanan  dan dokumen RKA serta DPA     64 dokumen   44,330,000,- 
outcomes : Tercapainya penyusunan laporan mingguan, laporan bulanan  dan dokumen RKA serta DPA
              Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Output : Terselenggaranya aktifitas penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosa 6 bulan kedepan sebanyak 1 kali      100 %   12,910,000,- 
outcomes : Tercapainya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran sesuai SAP
              Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Output : Tersenggaranya aktifitas penyusunan laporan keuangan akhir tahun ( Neraca, Realisasi Anggaran dan CALK ) sebanyak 1 kali       5 laporan   28,950,000,- 
outcomes :  Tercapainya penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun ( Neraca, Realisasi anggaran, CALK )
7.        Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat daerah   75 % Pembahasan rancangan peraturan daerah Output : Tersedianya kegiatan pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagai payung hukum masyarakat       100 %   4,848,129,085,- 
outcomes :  Ditetapkannya Rancangan Peraturan  Daerah untuk dapatnya sebagai payung hukum masyarakat
              Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Output : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat-rapat alat kelengkapan DPRD        103 kegiatan   241,159,000,- 
outcomes :  Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
              Rapat-rapat Paripurna  Output :  Terlaksananya Rapat Paripurna DPRD        25 kegiatan   1,031,917,000,- 
outcomes :  Terfasilitasinya Rapat Paripurna DPRD 
              Kegiatan reses Output :   Terlaksananya kegiatan reses anggota DPRD         3 kali   1,322,633,000,- 
outcomes :   Tersusunnya aspirasi masyarakat sebagai bahan pokok-pokok pikiran DPRD  
              Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah  Output :  Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD          53 kegiatan   988,680,000,- 
outcomes :    Terlaksananya Fungsi pengawasan DPRD   
              Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Output :   Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis/workshop/seminar/lokakarya Pimpinan dan Anggota DPRD  416 kali   2,284,188,000,- 
outcomes :    Terfasilitasinya peningkatan sumber daya manusia bagi anggota DPRD   
              Sosialisasi peraturan perundang-undangan Output :    Terselenggaranya penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat   5 kegiatan   144,838,000,- 
outcomes :     Meningkatnya pemahaman masyarakat akan  peraturan perundang-undangan    
              Penyediaan jasa Jaminan pemeliharaan kesehatan anggota DPRD Output :  Pemeliharaan Medical Check up bagi Pimpinan dan anggota DPRD  50 Anggota   60,000,000,- 
outcomes :    Deteksi dini terhadap kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD   
              Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah Output :  Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja luar daerah pimpinan dan anggota DPRD  100 %   11,738,711,000,- 
outcomes :    Terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD      
              Fasilitasi penyusunan Raperda inisiatif DPRD Output :    Tersusunnya Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD  5 kegiatan   643,004,000,- 
outcomes :   Meningkatnya kualitas Draft Rancangan Peraturan Daerah      
8.       Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi informasi   75 % Penyusunan sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Output :     Sebagai media komperehensif terkait DPRD Kabupaten Bojonegoro dan menjadi komunikasi antara Anggota DPRD dan masyarakat  100 %   739,900,000,- 
outcomes :   Meningkatnya ketersediaan layanan informasi pada masyarakat/publik       
                     
                Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
                                  Kabupaten Bojonegoro  
             
 
 
               
               
                                         ALI MAHMUDI  
                                      Pembina Utama Muda  
                                  NIP. 19590120 198003 1 006